收 支 预 算 总 表 | |||
单位:元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 收入数 | 项 目 | 支出数 |
一、财政拨款 | 26,865,113.03 | 一、一般公共服务 | .00 |
二、纳入财政专户管理的事业收入 | .00 | 二、外交 | .00 |
三、上级补助收入 | .00 | 三、国防 | .00 |
四、事业收入(不含专户管理的事业收入) | .00 | 四、公共安全 | .00 |
五、事业单位经营收入 | .00 | 五、教育 | .00 |
六、附属单位上缴收入 | .00 | 六、科学技术 | .00 |
七、其他收入 | .00 | 七、文化体育传媒 | 24,425,974.83 |
八、社会保障和就业 | 3,389,704.20 | ||
九、社会保险基金支出 | .00 | ||
十、医疗卫生 | .00 | ||
十一、节能环保 | .00 | ||
十二、城乡社区事务 | .00 | ||
十三、农林水事务 | .00 | ||
十四、交通运输 | .00 | ||
十五、资源勘探电力信息等事务 | .00 | ||
十六、商业服务业等事务 | .00 | ||
十七、金融监管等事务支出 | .00 | ||
十八、地震灾后恢复重建支出 | .00 | ||
十九、国土资源气象等事务 | .00 | ||
二十、住房保障支出 | .00 | ||
二十一、粮油物资储备事务 | .00 | ||
二十二、预备费 | .00 | ||
二十三、国债还本付息支出 | .00 | ||
二十四、其他支出 | .00 | ||
二十五、转移性支出 | .00 | ||
本年收入合计 | 26,865,113.03 | 本年支出合计 | 27,815,679.03 |
八、用事业基金弥补收支差额 | .00 | ||
九、上年结转 | 950,566.00 | 六、结转下年 | .00 |
收 入 总 计 | 27,815,679.03 | 支 出 总 计 | 27,815,679.03 |
财政拨款支出预算表 | |||||
单位:元 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | |
类 | 款 | ||||
** | ** | ** | 1 | 2 | 3 |
合计 | 26,865,113.03 | 16,812,330.03 | 10,052,783.00 | ||
207 | 文化体育与传媒 | 23,475,408.83 | 13,422,625.83 | 10,052,783.00 | |
207 | 20701 | 文化 | 17,319,851.25 | 10,578,701.25 | 6,741,150.00 |
207 | 20702 | 文物 | 6,155,557.58 | 2,843,924.58 | 3,311,633.00 |
208 | 社会保障和就业 | 3,389,704.20 | 3,389,704.20 | .00 | |
208 | 20805 | 行政事业单位离退休 | 3,389,704.20 | 3,389,704.20 | .00 |