北京市门头沟区大台街道办事处

索 引 号:11J210/ZK-2016-000001

公开责任部门:门头沟区人民政府大台街道办事处

信息名称:大台办事处2016年财政预算公开信息

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信息有效性:有效

生成日期:2016-02-15 00:00

发布日期:2016-02-15 00:00

内容概述:大台办事处2016年财政预算公开信息

大台办事处2016年财政预算公开信息

 2016年大台街道部门收支预算总表
 
 
 
单位:元
收                     入
支                        出
项                    目
收入数
项             目
支出数
一、财政拨款
22,144,544.46
一、一般公共服务
6,912,175.62
其中:一般公共预算收入
22,144,544.46
二、外交
.00
      政府性基金预算收入
.00
三、国防
.00
二、纳入财政专户管理的事业收入
.00
四、公共安全
.00
三、上级补助收入
.00
五、教育
.00
四、事业收入(不含专户管理的事业收入)
.00
六、科学技术
.00
五、事业单位经营收入
.00
七、文化体育传媒
187,300.00
六、附属单位上缴收入
.00
八、社会保障和就业
7,946,068.84
七、其他收入
.00
九、社会保险基金支出
.00
 
 
十、医疗卫生
6,000.00
 
 
十一、节能环保
500,000.00
 
 
十二、城乡社区事务
6,524,000.00
 
 
十三、农林水事务
.00
 
 
十四、交通运输
60,600.00
 
 
十五、资源勘探电力信息等事务
.00
 
 
十六、商业服务业等事务
.00
 
 
十七、金融监管等事务支出
.00
 
 
十八、地震灾后恢复重建支出
.00
 
 
十九、国土资源气象等事务
8,400.00
 
 
二十、住房保障支出
.00
 
 
二十一、粮油物资储备事务
.00
 
 
二十二、预备费
.00
 
 
二十三、国债还本付息支出
.00
 
 
二十四、其他支出
.00
 
 
二十五、转移性支出
.00
本年收入合计
22,144,544.46
本年支出合计
22,144,544.46
八、用事业基金弥补收支差额
.00
 
 
九、上年结转
.00
六、结转下年
.00
 
 
 
 
 
 
 
 
收   入   总    计
22,144,544.46
支    出    总    计
22,144,544.46

 
 
 
 
 
 
 
 
 
2016年XX部门财政拨款支出预算表
 
 
 
 
 
 
 
 
单位:元
 
科目编码
科目名称
支出合计
按支出内容分
按照资金性质分
基本支出
项目支出
一般公共预算支出
政府性基金预算支出
国有资本经营预算支出
 
 
 
合计
22,144,544.46
10,456,204.46
11,688,340.00
22,144,544.46
.00
.00
201
 
 
  一般公共服务
6,912,175.62
3,671,856.62
3,240,319.00
6,912,175.62
 
 
201
20103
 
    政府办公厅(室)及相关机构事务
4,970,146.62
3,671,856.62
1,298,290.00
4,970,146.62
 
 
201
20103
5012010301
    行政运行(政府办公厅)
3,765,096.62
3,671,856.62
93,240.00
3,765,096.62
 
 
201
20103
5012010302
    一般行政管理事务(政府办公厅)
1,205,050.00
.00
1,205,050.00
1,205,050.00
 
 
201
20105
 
    统计信息事务
36,000.00
.00
36,000.00
36,000.00
 
 
201
20105
5012010505
    专项统计业务
36,000.00
.00
36,000.00
36,000.00
 
 
201
20129
 
    群众团体事务
26,429.00
.00
26,429.00
26,429.00
 
 
201
20129
5012012999
    其他群众团体事务支出
26,429.00
.00
26,429.00
26,429.00
 
 
201
20132
 
    组织事务
1,800,000.00
.00
1,800,000.00
1,800,000.00
 
 
201
20132
5012013202
    一般行政管理事务(组织)
1,800,000.00
.00
1,800,000.00
1,800,000.00
 
 
201
20199
 
    其他一般公共服务支出
79,600.00
.00
79,600.00
79,600.00
 
 
201
20199
5012019999
    其他一般公共服务支出
79,600.00
.00
79,600.00
79,600.00
 
 
207
 
 
  文化体育与传媒
187,300.00
.00
187,300.00
187,300.00
 
 
207
20701
 
    文化
187,300.00
.00
187,300.00
187,300.00
 
 
207
20701
5012070109
    群众文化
166,000.00
.00
166,000.00
166,000.00
 
 
207
20701
5012070199
    其他文化支出
21,300.00
.00
21,300.00
21,300.00
 
 
208
 
 
  社会保障和就业
7,946,068.84
6,784,347.84
1,161,721.00
7,946,068.84
 
 
208
20801
 
    人力资源和社会保障管理事务
1,182,178.80
1,182,178.80
.00
1,182,178.80
 
 
208
20801
5012080109
    社会保险经办机构
1,182,178.80
1,182,178.80
.00
1,182,178.80
 
 
208
20802
 
    民政管理事务
5,687,808.04
4,694,087.04
993,721.00
5,687,808.04
 
 
208
20802
5012080205
    老龄事务
70,960.00
.00
70,960.00
70,960.00
 
 
208
20802
5012080208
    基层政权和社区建设
5,616,848.04
4,694,087.04
922,761.00
5,616,848.04
 
 
208
20805
 
    行政事业单位离退休
908,082.00
908,082.00
.00
908,082.00
 
 
208
20805
5012080501
    归口管理的行政单位离退休
845,286.00
845,286.00
.00
845,286.00
 
 
208
20805
5012080502
    事业单位离退休
62,796.00
62,796.00
.00
62,796.00
 
 
208
20807
 
    就业补助
168,000.00
.00
168,000.00
168,000.00
 
 
208
20807
5012080705
    公益性岗位补贴
168,000.00
.00
168,000.00
168,000.00
 
 
210
 
 
  医疗卫生与计划生育支出
6,000.00
.00
6,000.00
6,000.00
 
 
210
21010
 
    食品和药品监督管理事务
6,000.00
.00
6,000.00
6,000.00
 
 
210
21010
5012101099
    其他食品和药品监督管理事务支出
6,000.00
.00
6,000.00
6,000.00
 
 
211
 
 
  节能环保
500,000.00
.00
500,000.00
500,000.00
 
 
211
21199
 
    其他节能环保支出
500,000.00
.00
500,000.00
500,000.00
 
 
211
21199
5012119901
    其他节能环保支出
500,000.00
.00
500,000.00
500,000.00
 
 
212
 
 
  城乡社区事务
6,524,000.00
.00
6,524,000.00
6,524,000.00
 
 
212
21205
 
    城乡社区环境卫生
5,804,000.00
.00
5,804,000.00
5,804,000.00
 
 
212
21205
5012120501
    城乡社区环境卫生
5,804,000.00
.00
5,804,000.00
5,804,000.00
 
 
212
21299
 
    其他城乡社区事务支出
720,000.00
.00
720,000.00
720,000.00
 
 
212
21299
5012129999
    其他城乡社区事务支出
720,000.00
.00
720,000.00
720,000.00
 
 
214
 
 
  交通运输
60,600.00
.00
60,600.00
60,600.00
 
 
214
21402
 
    铁路运输
60,600.00
.00
60,600.00
60,600.00
 
 
214
21402
5012140299
    其他铁路运输支出
60,600.00
.00
60,600.00
60,600.00
 
 
220
 
 
  国土海洋气象等事务
8,400.00
.00
8,400.00
8,400.00
 
 
220
22001
 
    国土资源事务
8,400.00
.00
8,400.00
8,400.00
 
 
220
22001
5012200111
    地质灾害防治
8,400.00
.00
8,400.00
8,400.00
 

 

2016年大台街道部门一般公共预算基本支出预算表
 
 
 
单位:元
项目类别
经济分类科目
支出合计
科目代码
科目名称
基本支出
合计
10,456,204.46 
301
工资福利支出
8,533,931.72 
30101
基本工资
601,404.00 
30102
津贴补贴
1,452,840.00 
30103
奖金
50,117.00 
30104
社会保障缴费
962,297.04 
30199
其他工资福利支出
5,467,273.68 
302
商品和服务支出
840,924.22 
30201
办公费
30,800.00 
30205
水电费
22,000.00 
30207
邮电费
19,800.00 
30208
取暖费
155,935.00 
30209
物业管理费
0.00 
30211
差旅费
7,920.00 
30213
维修(护)费
0.00 
30214
政府网络租赁
18,000.00 
30216
培训费
8,360.00 
30217
公务接待费及机动费
1,584.00 
30228
工会经费
42,087.22 
30229
福利费
48,576.00 
30231
公务用车运行维护费
353,802.00 
30299
其他商品服务支出
132,060.00 
301
对个人和家庭补助
1,081,348.52 
30301
离休支出
116,718.00 
30302
退休支出
711,704.00 
30311
住房公积金
252,566.52 
30312
提租补贴
0.00 
30399
其他对个人和家庭补助支出
360.00 

2016年大台街道部门“三公经费”财政拨款预算表
 
 
 
单位:元
年度
2016年
2015年
增减额
“三公”经费财政拨款预算总额
209504
386048
-176544
因公出国(境)费用
0
0
0
公务接待费
31584
31728
-144
公务用车购置费
0
0
0
公务用车运行维护费
177920
354320
-176400