2016年大台街道部门收支预算总表 | |||
| | | 单位:元 |
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 收入数 | 项 目 | 支出数 |
一、财政拨款 | 22,144,544.46 | 一、一般公共服务 | 6,912,175.62 |
其中:一般公共预算收入 | 22,144,544.46 | 二、外交 | .00 |
政府性基金预算收入 | .00 | 三、国防 | .00 |
二、纳入财政专户管理的事业收入 | .00 | 四、公共安全 | .00 |
三、上级补助收入 | .00 | 五、教育 | .00 |
四、事业收入(不含专户管理的事业收入) | .00 | 六、科学技术 | .00 |
五、事业单位经营收入 | .00 | 七、文化体育传媒 | 187,300.00 |
六、附属单位上缴收入 | .00 | 八、社会保障和就业 | 7,946,068.84 |
七、其他收入 | .00 | 九、社会保险基金支出 | .00 |
| | 十、医疗卫生 | 6,000.00 |
| | 十一、节能环保 | 500,000.00 |
| | 十二、城乡社区事务 | 6,524,000.00 |
| | 十三、农林水事务 | .00 |
| | 十四、交通运输 | 60,600.00 |
| | 十五、资源勘探电力信息等事务 | .00 |
| | 十六、商业服务业等事务 | .00 |
| | 十七、金融监管等事务支出 | .00 |
| | 十八、地震灾后恢复重建支出 | .00 |
| | 十九、国土资源气象等事务 | 8,400.00 |
| | 二十、住房保障支出 | .00 |
| | 二十一、粮油物资储备事务 | .00 |
| | 二十二、预备费 | .00 |
| | 二十三、国债还本付息支出 | .00 |
| | 二十四、其他支出 | .00 |
| | 二十五、转移性支出 | .00 |
本年收入合计 | 22,144,544.46 | 本年支出合计 | 22,144,544.46 |
八、用事业基金弥补收支差额 | .00 | | |
九、上年结转 | .00 | 六、结转下年 | .00 |
| | | |
| | | |
收 入 总 计 | 22,144,544.46 | 支 出 总 计 | 22,144,544.46 |
| | | | | | | | | |
2016年XX部门财政拨款支出预算表 | |||||||||
| | | | | | | | 单位:元 | |
科目编码 | 科目名称 | 支出合计 | 按支出内容分 | 按照资金性质分 | |||||
类 | 款 | 项 | 基本支出 | 项目支出 | 一般公共预算支出 | 政府性基金预算支出 | 国有资本经营预算支出 | ||
| | | 合计 | 22,144,544.46 | 10,456,204.46 | 11,688,340.00 | 22,144,544.46 | .00 | .00 |
201 | | | 一般公共服务 | 6,912,175.62 | 3,671,856.62 | 3,240,319.00 | 6,912,175.62 | | |
201 | 20103 | | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 4,970,146.62 | 3,671,856.62 | 1,298,290.00 | 4,970,146.62 | | |
201 | 20103 | 5012010301 | 行政运行(政府办公厅) | 3,765,096.62 | 3,671,856.62 | 93,240.00 | 3,765,096.62 | | |
201 | 20103 | 5012010302 | 一般行政管理事务(政府办公厅) | 1,205,050.00 | .00 | 1,205,050.00 | 1,205,050.00 | | |
201 | 20105 | | 统计信息事务 | 36,000.00 | .00 | 36,000.00 | 36,000.00 | | |
201 | 20105 | 5012010505 | 专项统计业务 | 36,000.00 | .00 | 36,000.00 | 36,000.00 | | |
201 | 20129 | | 群众团体事务 | 26,429.00 | .00 | 26,429.00 | 26,429.00 | | |
201 | 20129 | 5012012999 | 其他群众团体事务支出 | 26,429.00 | .00 | 26,429.00 | 26,429.00 | | |
201 | 20132 | | 组织事务 | 1,800,000.00 | .00 | 1,800,000.00 | 1,800,000.00 | | |
201 | 20132 | 5012013202 | 一般行政管理事务(组织) | 1,800,000.00 | .00 | 1,800,000.00 | 1,800,000.00 | | |
201 | 20199 | | 其他一般公共服务支出 | 79,600.00 | .00 | 79,600.00 | 79,600.00 | | |
201 | 20199 | 5012019999 | 其他一般公共服务支出 | 79,600.00 | .00 | 79,600.00 | 79,600.00 | | |
207 | | | 文化体育与传媒 | 187,300.00 | .00 | 187,300.00 | 187,300.00 | | |
207 | 20701 | | 文化 | 187,300.00 | .00 | 187,300.00 | 187,300.00 | | |
207 | 20701 | 5012070109 | 群众文化 | 166,000.00 | .00 | 166,000.00 | 166,000.00 | | |
207 | 20701 | 5012070199 | 其他文化支出 | 21,300.00 | .00 | 21,300.00 | 21,300.00 | | |
208 | | | 社会保障和就业 | 7,946,068.84 | 6,784,347.84 | 1,161,721.00 | 7,946,068.84 | | |
208 | 20801 | | 人力资源和社会保障管理事务 | 1,182,178.80 | 1,182,178.80 | .00 | 1,182,178.80 | | |
208 | 20801 | 5012080109 | 社会保险经办机构 | 1,182,178.80 | 1,182,178.80 | .00 | 1,182,178.80 | | |
208 | 20802 | | 民政管理事务 | 5,687,808.04 | 4,694,087.04 | 993,721.00 | 5,687,808.04 | | |
208 | 20802 | 5012080205 | 老龄事务 | 70,960.00 | .00 | 70,960.00 | 70,960.00 | | |
208 | 20802 | 5012080208 | 基层政权和社区建设 | 5,616,848.04 | 4,694,087.04 | 922,761.00 | 5,616,848.04 | | |
208 | 20805 | | 行政事业单位离退休 | 908,082.00 | 908,082.00 | .00 | 908,082.00 | | |
208 | 20805 | 5012080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 845,286.00 | 845,286.00 | .00 | 845,286.00 | | |
208 | 20805 | 5012080502 | 事业单位离退休 | 62,796.00 | 62,796.00 | .00 | 62,796.00 | | |
208 | 20807 | | 就业补助 | 168,000.00 | .00 | 168,000.00 | 168,000.00 | | |
208 | 20807 | 5012080705 | 公益性岗位补贴 | 168,000.00 | .00 | 168,000.00 | 168,000.00 | | |
210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 6,000.00 | .00 | 6,000.00 | 6,000.00 | | |
210 | 21010 | | 食品和药品监督管理事务 | 6,000.00 | .00 | 6,000.00 | 6,000.00 | | |
210 | 21010 | 5012101099 | 其他食品和药品监督管理事务支出 | 6,000.00 | .00 | 6,000.00 | 6,000.00 | | |
211 | | | 节能环保 | 500,000.00 | .00 | 500,000.00 | 500,000.00 | | |
211 | 21199 | | 其他节能环保支出 | 500,000.00 | .00 | 500,000.00 | 500,000.00 | | |
211 | 21199 | 5012119901 | 其他节能环保支出 | 500,000.00 | .00 | 500,000.00 | 500,000.00 | | |
212 | | | 城乡社区事务 | 6,524,000.00 | .00 | 6,524,000.00 | 6,524,000.00 | | |
212 | 21205 | | 城乡社区环境卫生 | 5,804,000.00 | .00 | 5,804,000.00 | 5,804,000.00 | | |
212 | 21205 | 5012120501 | 城乡社区环境卫生 | 5,804,000.00 | .00 | 5,804,000.00 | 5,804,000.00 | | |
212 | 21299 | | 其他城乡社区事务支出 | 720,000.00 | .00 | 720,000.00 | 720,000.00 | | |
212 | 21299 | 5012129999 | 其他城乡社区事务支出 | 720,000.00 | .00 | 720,000.00 | 720,000.00 | | |
214 | | | 交通运输 | 60,600.00 | .00 | 60,600.00 | 60,600.00 | | |
214 | 21402 | | 铁路运输 | 60,600.00 | .00 | 60,600.00 | 60,600.00 | | |
214 | 21402 | 5012140299 | 其他铁路运输支出 | 60,600.00 | .00 | 60,600.00 | 60,600.00 | | |
220 | | | 国土海洋气象等事务 | 8,400.00 | .00 | 8,400.00 | 8,400.00 | | |
220 | 22001 | | 国土资源事务 | 8,400.00 | .00 | 8,400.00 | 8,400.00 | | |
220 | 22001 | 5012200111 | 地质灾害防治 | 8,400.00 | .00 | 8,400.00 | 8,400.00 | |
2016年大台街道部门一般公共预算基本支出预算表 | |||
| | | 单位:元 |
项目类别 | 经济分类科目 | 支出合计 | |
科目代码 | 科目名称 | ||
基本支出 | 合计 | 10,456,204.46 | |
301 | 工资福利支出 | 8,533,931.72 | |
30101 | 基本工资 | 601,404.00 | |
30102 | 津贴补贴 | 1,452,840.00 | |
30103 | 奖金 | 50,117.00 | |
30104 | 社会保障缴费 | 962,297.04 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 5,467,273.68 | |
302 | 商品和服务支出 | 840,924.22 | |
30201 | 办公费 | 30,800.00 | |
30205 | 水电费 | 22,000.00 | |
30207 | 邮电费 | 19,800.00 | |
30208 | 取暖费 | 155,935.00 | |
30209 | 物业管理费 | 0.00 | |
30211 | 差旅费 | 7,920.00 | |
30213 | 维修(护)费 | 0.00 | |
30214 | 政府网络租赁 | 18,000.00 | |
30216 | 培训费 | 8,360.00 | |
30217 | 公务接待费及机动费 | 1,584.00 | |
30228 | 工会经费 | 42,087.22 | |
30229 | 福利费 | 48,576.00 | |
30231 | 公务用车运行维护费 | 353,802.00 | |
30299 | 其他商品服务支出 | 132,060.00 | |
301 | 对个人和家庭补助 | 1,081,348.52 | |
30301 | 离休支出 | 116,718.00 | |
30302 | 退休支出 | 711,704.00 | |
30311 | 住房公积金 | 252,566.52 | |
30312 | 提租补贴 | 0.00 | |
30399 | 其他对个人和家庭补助支出 | 360.00 |
2016年大台街道部门“三公经费”财政拨款预算表 | |||
| | | 单位:元 |
年度 | 2016年 | 2015年 | 增减额 |
“三公”经费财政拨款预算总额 | 209504 | 386048 | -176544 |
因公出国(境)费用 | 0 | 0 | 0 |
公务接待费 | 31584 | 31728 | -144 |
公务用车购置费 | 0 | 0 | 0 |
公务用车运行维护费 | 177920 | 354320 | -176400 |